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资产经营集团开展历年审计发现问题和不良资产整改专项督办工作
日期:2021-05-14 浏览:771次

 为促使资产经营集团内部各种监督协调贯通,形成常态长效的内部监督合力,加快推进集团历年审计发现问题和不良资产的整改工作,做好上一轮区委巡察“回头看”准备工作,资产经营集团审计部、纪检监察办公室、财务管理部、公司监事会近日联合行动,深入下属7家全资运营公司开展历年审计发现问题和不良资产整改专项督办工作,重点督查各相关整改责任单位今年以来最新整改进度,研究分析未完成整改的原因,共同商讨解决办法和工作思路。


 集团纪委书记、监察专员对整改工作提出要求:一是思想上要更加高度重视,切实履行整改主体责任,积极担当作为,攻坚克难;二是工作上要更加扎实认真,配备力量采取有力措施,高质量完成各类问题的整改;三是要讲究工作方式方法,要依法依规穷尽所有手段,更要注意以解决问题为导向,以此为鉴,及时堵塞管理漏洞,提高管理意识和水平。

 资产经营集团今后将继续创新内部监督模式,充分发挥内部有关部门的职能作用,持续形成监督合力,强化对历年审计发现问题和不良资产整改工作的跟踪督办,有力防范同类问题的再次发生,巩固整改成果。